Реферат: АУДИТ (Программа, методические указания, задания для выполнения контрольной работы и контрольные вопросы для студентов з/о специальностей: 060500 «Бухучет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит»)
Оборотно
- сальдовая ведомость за 200__г
Код |
Наименование |
Сальдо
на начало |
Обороты
за период |
Сальдо
на конец периода |
|
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
01. |
Основные средства |
41228 |
- |
- |
- |
- |
41228 |
10 |
Материалы |
136690 |
- |
26259 |
17568 |
- |
147236 |
19 |
НДС по приобретен. ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
24197 |
- |
5300 |
3562 |
- |
24320 |
20 |
Основное произв-во |
30716 |
- |
21325 |
21250 |
- |
30716 |
26 |
Общехозяйственные
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
3425 |
3425 |
- |
125 |
43 |
Готовая продукция |
90200 |
- |
63254 |
4321 |
175203 |
- |
45 |
Товары отгруженные |
30991 |
- |
522127 |
- |
553127 |
- |
50 |
Касса |
|
296 |
- |
32610 |
32420 |
- |
480 |
51 |
Расчетный счет |
57177 |
- |
726800 |
902540 |
186230 |
- |
60 |
Расчеты с поставщ. подрядч. |
|
|
|
|
|
|
|
- |
522837 |
325600 |
325600 |
522837 |
- |
62 |
Расчеты с покупат. |
|
|
|
|
|
|
|
и заказчиками |
738225 |
- |
- |
250600 |
537400 |
- |
68 |
Расчеты по налогам
и сборам
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
193756 |
86450 |
53560 |
203500 |
- |
68.2 |
Расчеты по НДС |
- |
44800 |
23250 |
- |
64050 |
- |
69 |
Расчеты по соц. |
|
|
|
|
|
|
|
страхов. и обеспеч. |
- |
49150 |
237000 |
242520 |
64523 |
- |
70 |
Расчеты с персонал. |
|
|
|
|
|
|
|
по оплате труда |
- |
138060 |
625100 |
631376 |
- |
138060 |
71 |
Расчеты с подотчет. |
|
|
|
|
|
|
|
лицами |
|
- |
- |
260050 |
260050 |
- |
- |
76 |
Расчеты с разными |
|
|
|
|
|
|
|
дебитор. и кредитор. |
- |
- |
- |
186508 |
186508 |
- |
80 |
Уставной капитал |
- |
200100 |
- |
- |
200100 |
- |
84 |
Нераспред. прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
(непокрыт. убыток) |
- |
45817 |
- |
- |
45817 |
- |
84.5 |
Нераспред. прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
(убыток) прошл.лет |
- |
45817 |
- |
- |
45817 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО: |
|
1149720 |
1149720 |
2935300 |
2935300 |
958365 |
958365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 В а р и а н т ЗАО "Полет"
Оборотно
- сальдовая ведомость за 200__г
Код |
Наименование |
Сальдо
на начало |
Обороты
за период |
Сальдо
на конец периода |
|
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01. |
Основные средства |
95865 |
- |
- |
- |
- |
98565 |
10 |
Материалы |
82620 |
- |
25080 |
21000 |
82620 |
- |
19 |
НДС по приобретен.
ценностям
|
|
|
|
|
|
|
|
11675 |
- |
5070 |
5070 |
- |
11756 |
20 |
Основное произв-во |
182 |
- |
11325 |
11250 |
11250 |
- |
26 |
Общехозяйственные |
|
|
|
|
|
|
|
расходы |
|
- |
- |
6020 |
6020 |
- |
- |
43 |
Готовая продукция |
96717 |
- |
112503 |
122590 |
96717 |
- |
45 |
Товары отгруженные |
17401 |
- |
22950 |
- |
22950 |
- |
50 |
Касса |
|
266 |
- |
5350 |
5950 |
266 |
- |
51 |
Расчетный счет |
21846 |
- |
312700 |
311280 |
- |
21846 |
60 |
Расчеты с поставщ. подрядч. |
|
|
|
|
|
|
|
- |
79050 |
83000 |
93000 |
79050 |
- |
62 |
Расчеты с покупат. |
|
|
|
|
|
|
|
и заказчиками |
28504 |
- |
121260 |
119734 |
- |
29504 |
68 |
Расчеты по налогам
и сборам
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
93020 |
50700 |
61620 |
- |
93020 |
68.2 |
Расчеты по НДС |
- |
39800 |
25070 |
- |
- |
25070 |
69 |
Расчеты по соц. |
|
|
|
|
|
|
|
страхов. и обеспеч. |
- |
29870 |
29870 |
24625 |
24625 |
- |
70 |
Расчеты с персонал. |
|
|
|
|
|
|
|
по оплате труда |
- |
53900 |
95411 |
96400 |
- |
95411 |
71 |
Расчеты с подотчет. |
|
|
|
|
|
|
|
лицами |
|
- |
- |
6500 |
6500 |
- |
6500 |
76 |
Расчеты с разными |
|
|
|
|
|
|
|
дебитор. и кредитор. |
- |
- |
- |
2700 |
- |
2700 |
80 |
Уставной капитал |
- |
65000 |
- |
- |
65000 |
- |
84 |
Нераспред. прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
(непокрыт. убыток) |
- |
34236 |
- |
- |
34236 |
- |
84.5 |
Нераспред. прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
(убыток) прошл.лет |
- |
34236 |
- |
- |
34236 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО: |
|
355076 |
355076 |
887739 |
887739 |
266741 |
277641 |
Бухгалтерский
баланс (сокращенный)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|