Контрольная работа: Учет реализации продукции
№ счета |
Фамилия, инициалы подотчетного лица |
Для ПЭВМ на 31 декабря |
Сумма в руб. |
дебет |
кредит |
1 |
Дебиторская задолженность по претензиям |
76 |
00 |
250000 |
2 |
Дебиторская задолженность по возмещению
страховой организации |
76 |
00 |
150000 |
3 |
Кредиторская задолженность по взносам
профсоюзной организации |
00 |
76 |
200025 |
|
Итого |
|
|
600025 |
Таблица 3.Ведомость остатков объединения «Атлант» по синтетическим счетам
на 31 декабря 2009 года
№ счета |
Наименование счета |
Для ПЭВМ на 31 декабря |
Сумма в руб. |
дебет |
Кредит |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Основные средства |
01 |
00 |
1000000025 |
02 |
Амортизация основных средств |
00 |
02 |
61490000 |
04 |
Нематериальные активы |
04 |
00 |
850000 |
05 |
Амортизация нематериальных активов |
00 |
05 |
250000 |
10 |
Матераалы |
10 |
00 |
850000 |
20 |
Основное производство |
20 |
00 |
90000 |
43 |
Готовая продукция |
43 |
00 |
200000 |
44 |
Расходы на реализацию |
44 |
00 |
50000 |
50 |
Касса |
50 |
00 |
10000 |
51 |
Расчетный счет |
51 |
00 |
2200000 |
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
00 |
60 |
90000 |
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам займам
под 12 % годовых |
00 |
66 |
1500000 |
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
00 |
68 |
200000 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению |
00 |
69 |
90000 |
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
00 |
70 |
700000 |
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
71 00 |
00 71 |
50025 20000 |
75 |
Расчеты с учредителями |
75 |
00 |
2500000 |
76 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
76 00 |
00 76 |
400000 200025 |
80 |
Уставный фонд |
00 |
80 |
42570025 |
84 |
Нераспределенная прибыль |
00 |
84 |
90000 |
|
Итого: |
1007200050 |
107200050 |
|
3.1 Регистрационный журнал хозяйственных операций. Объединения
«АТЛАНТ» за декабрь 2009 года
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|